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dc.contributorCuesta, Pabloes_ES
dc.creatorTorres Martinez, Rosula Grimaneciaes_ES
dc.date2014es_ES
dc.date.accessioned2015-05-21T19:19:09Z-
dc.date.available2015-05-21T19:19:09Z-
dc.date.issued2014es_ES
dc.identifier.other55261-
dc.identifier.urihttp://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/4266-
dc.description.abstractes_ES
dc.description.tableofcontentsCAPITULO I. Introducción. CAPITULO II. Marco teórico. CAPITULO III. Metodología de la investigación. CAPITULO IV. Propuesta de los procesos de control interno. CAPITULO V. Conclusiones y recomendaciones. Bibliografía. Anexos.es ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.languagespaes_ES
dc.publisherUNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL. FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS Y NEGOCIOSes_ES
dc.rightsopenAccess-
dc.subjectCONTABILIDADes_ES
dc.subjectCONTROL INTERNOes_ES
dc.subjectLICENCIADO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIAes_ES
dc.subjectMUNICIPIOSes ES
dc.titleManual de procedimientos para valorar los procesos de control interno del departamento de contabilidad y su incidencia en la eficacia económica del GAD Municipal del cantón Taisha, acorde a la nueva normativa y las normas de control interno que rigees_ES
dc.typebachelorThesisen
dc.identifier.sedeUIOes ES
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